為進一步加強下屬單位財務和資產管理,預防和控制財務風險,根據光機所公司年度工作計劃,結合內控制度建設、國有企業廉政風險點防控等要求,2023年3月30日至4月5日,光機所公司派遣內審組對納入財務合并的重慶激光快速原形及模具制造生產力促進中心有限公司、重慶英菲維特科技有限公司、重慶英泰帝克科技有限公司、重慶普爾薩科技有限公司四家參(控)股公司進行內部審計。
內審組通過檢查下屬公司財務及人事管理制度、2022年度全部會計憑證、相關項目資料及會議紀要等證明文件。對子公司的內控制度建設及執行情況、財務收支規范情況、人事制度執行情況等方面進行總體評價,形成審計報告,并要求下屬公司按照審計意見進行整改。
此次內審工作得到被審計子公司的積極配合,進展順利。通過檢查,發現的潛在風險點也引起了各子公司的高度重視。加強內部控制、規范財務收支,對公司的生產經營起著至關重要的作用,內部審計也是企業強化內部控制制度,及時發現問題并糾正錯誤,防止管理漏洞的利器。
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